| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000132/2013 | Data do Empenho: | 30/12/2013 |
| Beneficiário: | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.948.877/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NA QUANTIA DE 1.281,61 LITROS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADM. 004/2013 DE 01/04/2013. | ||
| Valor do empenho: | R$ 3.819,21 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000004/2013 |
| Processo: | 0000027/2013 | ||