| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000148/2011 | Data do Pagamento: | 31/05/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000105/2011 | Número do Empenho: | 0000011/2011 |
| Beneficiário: | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.530.486/0157-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AS CONTAS DOS TELEFONES 3265-1214 E 3265-1475,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2011. | ||
| Valor: | R$ 83,54 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000007/2011 | ||