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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENEUJS 205/55 R16, PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Processo Legislativo</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAFEL &#45; PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Processo Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades da Ação Legislativa</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAFEL &#45; PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.356.047/0001&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNUS 205/55/16 PARA VEÍCULO VECTRA.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2298</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000287/2012</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Processo Legislativo</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>148.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;03&#45;23 18:30:19</USUARIO_DATA>
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		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2008</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903021000 &#45; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>PAFEL &#45; PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>377.00</VLR_DOCUMENTO>
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